Orden de Compra. Nº2258-25836-SE25 "IRV;2258-145-LR25 SERV SEPT 2025 CONTROL Y MON SDO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-25836-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2025
Nombre de la Orden de Compra IRV;2258-145-LR25 SERV SEPT 2025 CONTROL Y MON SDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-145-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17622 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 3547385,12
Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AHC SERVICIOS SPA
Razón Social SOCIEDAD AHC SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.776.648-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AHC SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111701
Servicios de contratación de personal56DíaSER-0004 INGENIERO, CIVIL/MTTOSER-0004 INGENIERO, CIVIL/MTTO $ 79.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.469.416 $ 4.469.416
80111701
Servicios de contratación de personal60DíaSER-1105 ING. BIOMEDICO/ ELECTRONICOSER-1105 ING. BIOMEDICO/ ELECTRONICO $ 79.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788.660 $ 4.788.660
80111701
Servicios de contratación de personal28DíaSER-0006 INGENIERO COMERCIAL/ADMSER-0006 INGENIERO COMERCIAL/ADM $ 79.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.234.708 $ 2.234.708
80111701
Servicios de contratación de personal30DíaSER-0002 ENFERMERASER-0002 ENFERMERA $ 79.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394.330 $ 2.394.330
80111701
Servicios de contratación de personal60DíaSER-0004 INGENIERO, CIVIL/MTTOSER-0004 INGENIERO, CIVIL/MTTO $ 79.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788.660 $ 4.788.660
Total Neto $ 18.675.774
Descuento $ 5.326
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.547.385
TOTAL OC $ 22.217.833


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.