Orden de Compra. Nº2258-2771-SE24 "INSUMOS VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-2771-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-36-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4181
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 291270
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER S.A
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REUTTER S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Agujas hipodérmicas5000Unidad no definida224-4220033 AGUJA HIPODERM DESECH 25GX 0.625224-4220033 AGUJA HIPODERM DESECH 25GX 0.625 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
42142523
Agujas hipodérmicas3000Unidad340-3166 HOJA BISTURI N-22 CJ 100 UD340-3166 HOJA BISTURI N-22 CJ 100 UD $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
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Agujas hipodérmicas5000Unidad340-3168 HOJA BISTURI N-24 CJ 100 UD340-3168 HOJA BISTURI N-24 CJ 100 UD $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
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Agujas hipodérmicas10000Unidad225-5924397 EQUIP.INF.INTRAV N-21(MARIPOSAS)225-5924397 EQUIP.INF.INTRAV N-21(MARIPOSAS) $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000
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Agujas hipodérmicas1000Unidad225-5928397 EQUIP.INF.INTRAV N-23(MARIPOSAS)225-5928397 EQUIP.INF.INTRAV N-23(MARIPOSAS) $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
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Agujas mariposa3000Unidad no definida340-3160 HOJA BISTURI N-10 CJ 100 UD340-3160 HOJA BISTURI N-10 CJ 100 UD $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
42142507
Agujas mariposa15000Unidad224-4188033 AGUJA HIPODERM DESECH 19G X 1½ 224-4188033 AGUJA HIPODERM DESECH 19G X 1½ $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
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Agujas hipodérmicas5000Unidad340-3163 HOJAS BISTURIE Nº 15 CJ X 100 UD AAHBAI15 HOJA BISTURI ACERO INOX. # 15 $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
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Agujas mariposa10000Unidad224-4215033 AGUJA HIPODERM DESECH 23G X 1.0224-4215033 AGUJA HIPODERM DESECH 23G X 1.0 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 1.533.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 291.270
TOTAL OC $ 1.824.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.