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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2258-2787-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-07-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra artr. escritorio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2258-71-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Regional de Antofagasta
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R.U.T. |
61.606.201-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Argentina 1962 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
331360 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Argentina 1962 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-07-2010 |
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Proveedor |
Suc. Fco. Gómez Sáez y Cia. Ltda. |
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Razón Social |
SUC FRANCISCO GOMEZ SAEZ Y CIA LTDA
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R.U.T. |
80.414.200-2 |
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Sucursal |
Suc. Fco. Gómez Sáez y Cia. Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Sobres estándar | 1000 | Unidad | SOBRES BLANCOS TAMAÑO 1/2 OFICIO | |
$ 75,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.000
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$ 75.000
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| Sobres estándar | 1000 | Unidad | SOBRES BLANCOS TAMAÑO 1/4 OFICIO | |
$ 27,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.000
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$ 27.000
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| Sobres estándar | 1000 | Unidad | SOOBRES TAMAÑO CARTA | |
$ 24,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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| Sobres estándar | 1000 | Unidad | SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO | |
$ 96,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.000
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$ 96.000
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| Papel para fotocopiadora o impresora | 400 | Resma | RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO | |
$ 2.142,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 856.800
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$ 856.800
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| Papel para fotocopiadora o impresora | 400 | Resma | RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA | |
$ 1.663,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 665.200
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$ 665.200
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Total Neto
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$ 1.744.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 331.360
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$ 2.075.360
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.