|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2258-3042-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-08-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2258-263-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Regional de Antofagasta
|
|
R.U.T. |
61.606.201-8 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Argentina 1962 |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
59016,47 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Argentina 1962 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Soc. Comercial Coñaripe Ltda. |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL CONARIPE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.828.690-2 |
|
Sucursal |
Soc. Comercial Coñaripe Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12161902
| Detergentes surfactantes | 75 | Litro | VIM LIQUIDO | |
$ 877,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 65.775
|
$ 65.775
|
73131701
| Servicios de limpieza de frutas o verduras | 6 | Bidón | DIVOSAN S-6 | |
$ 10.005,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.030
|
$ 60.030
|
47121802
| Removedores | 1 | Bidón | DIVER GTS | |
$ 107.938,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 107.938
|
$ 107.938
|
47131618
| Mopas húmedas | 10 | Unidad | MOPA HUMEDA 16 OZ | |
$ 3.413,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.130
|
$ 34.130
|
47131618
| Mopas húmedas | 10 | Unidad | MOPA HUMEDA 24 OZ | |
$ 4.274,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.740
|
$ 42.740
|
|
|
Total Neto
|
$ 310.613
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 59.016
|
|
$ 369.629
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.