Orden de Compra. Nº2258-3046-SE23 "COFFE BREAK CURSO "20 Y 21 DE ABRIL""
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-3046-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2023
Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK CURSO "20 Y 21 DE ABRIL"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-64-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4727
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 68493,48
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paula Wittwer, Servicio de Banqueteria
Razón Social PAULA ANDREA WITTWER RAMOS
R.U.T. 16.488.837-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Paula Wittwer, Servicio de Banqueteria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio22Kit042-0664 ALTERNATIVACOFFE BREACK N°4SERVICIO DE ESTAFETA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA CURSO REALIZADO LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL 2023. $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.140 $ 96.140
90101802
Reparto de comidas a domicilio22Kit042-0665 ALTERNATIVA N° 5 COFFE BREACKSERVICIO DE ESTAFETA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA CURSO REALIZADO LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL 2023. $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.468 $ 116.468
90101802
Reparto de comidas a domicilio44Kit042-0662 COFFE BREACK N°2SERVICIO DE ESTAFETA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA CURSO REALIZADO LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL 2023. $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.884 $ 147.884
Total Neto $ 360.492
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.493
TOTAL OC $ 428.985


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.