Orden de Compra. Nº2258-321-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-169-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-321-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-169-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-169-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 181
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 349663,84
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorio Dental Carlos Rocuant
Razón Social CARLOS MAURICIO ROCUANT RIVAS
R.U.T. 10.016.142-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Laboratorio Dental Carlos Rocuant
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales3Unidad no definidaSER-1472 CORONAS PERIFERICAS CERAMICAS, PERIODO DICIEMBRE 2024 CORONAS PERIFERICAS CERAMICAS, PERIODO DICIEMBRE 2024 $ 82.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.059 $ 247.059
30201903
Unidades dentales5Unidad no definidaSER-1712 PROVISORIOS DE RESINA, PERIODO DICIEMBRE 2024 PROVISORIOS DE RESINA, PERIODO DICIEMBRE 2024 $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.225 $ 67.225
30201903
Unidades dentales2Unidad no definidaSER-0898 PERSONALIZACION DE PILAR, DICIEMBRE 2024PERSONALIZACION DE PILAR, DICIEMBRE 2024 $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.058 $ 47.058
30201903
Unidades dentales8Unidad no definidaSER-1474 CORONAS ZIRCONIO ATORNILLADAS Y/O CEMENTADAS, DICIEMBRE 2024CORONAS ZIRCONIO ATORNILLADAS Y/O CEMENTADAS, DICIEMBRE 2024 $ 82.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.824 $ 658.824
30201903
Unidades dentales2Unidad no definidaSER-1475 SUBESTRUCTURA CADCAM, DICIEMBRE 2024SUBESTRUCTURA CADCAM, DICIEMBRE 2024 $ 268.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.816 $ 537.816
30201903
Unidades dentales6UnidadSER-0897 INSCRUSTACIONES DE RESINA COMPUESTA, PERIODO DICIEMBRE 2024 INSCRUSTACIONES DE RESINA COMPUESTA, PERIODO DICIEMBRE 2024 $ 47.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.354 $ 282.354
Total Neto $ 1.840.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 349.664
TOTAL OC $ 2.190.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.