Orden de Compra. Nº2258-3882-SE07 "COMPRA DE MAT.DE FERRETERIA POR CONT. DE SUMINISTR"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-3882-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MAT.DE FERRETERIA POR CONT. DE SUMINISTR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICIO DEL HOSPITAL REG. DE AFTA.
Proveniente de Licitación 2258-809-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Av. Argentina 1962
Comuna -1
Impuesto 27494,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S A
R.U.T. 99.583.830-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27121705
Codos Hidráulicos o de compresión2UnidadCodos Hidráulicos o de compresiónCODOS DE 1.14" SO. $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.580
31162506
Soporte de pared200UnidadSoporte de paredTARUGOS PLASTICOS 10 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
45111504
Componentes de alumbrado, electricidad o datos para atriles5UnidadComponentes de alumbrado, electricidad o datos para atrilesCALOTA SIMPLE $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
46151601
Manillas PVC30UnidadManillas PVCMANILLA ELEVADORA DE SOPAPA $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
31201610
Cola fría10UnidadCola fríaCOLA FRIA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
30103601
Vigas de madera20UnidadVigas de maderaPALO DE PINO INSIGNE SEPILLADOS DE 2 X 3 $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.980 $ 39.980
40141702
Grifos10UnidadGrifosLLAVES PILON CROMADA DE 1/2" $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
Total Neto $ 144.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.495
TOTAL OC $ 172.205


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.