Orden de Compra. Nº2258-3928-SE18 "MANTENCION PREVENTIVA HEMODIALISIS MARZO 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-3928-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2018
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA HEMODIALISIS MARZO 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-301-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES COEXCEPCION LOS SERVICIOS DE SALUD, SERAN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DIAS.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Av Pedro Aguirrez Cerda 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 210009,66
Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirrez Cerda 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pentafarma S.A.
Razón Social PENTAFARMA S A
R.U.T. 96.640.350-0
Sucursal Pentafarma S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42161632
Unidad de hemodiálisis14UnidadCONVENIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PROVENIENTE DESDE LICITACION 2258-301-LE16, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EQUIPOS MEDICOS MEDIANTE MAIL  $ 78.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.105.314 $ 1.105.314
Total Neto $ 1.105.314
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 210.010
TOTAL OC $ 1.315.324


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.