Orden de Compra. Nº2258-4146-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-214-LQ20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-4146-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-214-LQ20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-214-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5641
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES CON EXCEPCION LOS SERVICIOS DE SALUD, SERAN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DIAS.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clínica Regional la Portada de Antofagasta S.A.
Razón Social CLINICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA SPA
R.U.T. 99.537.800-0
Sucursal Clínica Regional la Portada de Antofagasta S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111709
Personal médico3UnidadSER-0729 GUARISMO 7 MES ABRIL-MAYO 2021SERVICIO DE ARRIENDO DE PABELLON $ 1.083.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.251.904 $ 3.251.904
80111709
Personal médico4UnidadSER-0752 GUARISMO 4 MES ABRIL-MAYO 2021SERVICIO DE ARRIENDO DE PABELLON $ 570.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280.608 $ 2.280.608
80111709
Personal médico2UnidadSER-0733 GUARISMO 11 MES ABRIL-MAYO 2021SERVICIO DE ARRIENDO DE PABELLON $ 1.546.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.093.432 $ 3.093.432
80111709
Personal médico15UnidadSER-0727 GUARISMO 6 MES ABRIL-MAYO 2021SERVICIO DE ARRIENDO DE PABELLON $ 985.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.780.070 $ 14.780.070
80111709
Personal médico1UnidadSER-0730 GUARISMO 8 MES ABRIL-MAYO 2021SERVICIO DE ARRIENDO DE PABELLON $ 1.222.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.222.727 $ 1.222.727
80111709
Personal médico1UnidadSER-0732 GUARISMO 10 MES ABRIL-MAYO 2021SERVICIO DE ARRIENDO DE PABELLON $ 1.302.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.302.062 $ 1.302.062
80111709
Personal médico1UnidadSER-0778 DIA CAMA ADICIONAL MES ABRIL-MAYO 2021SERVICIO DE ARRIENDO DE PABELLON $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
Total Neto $ 26.008.803
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 26.008.803

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.