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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2258-4375-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-09-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE COFFE BREAK |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2258-244-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Regional de Antofagasta
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R.U.T. |
61.606.201-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Argentina 1962 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
99180 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Argentina 1962 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Paula Wittwer, Servicio de Banqueteria |
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Razón Social |
PAULA ANDREA WITTWER RAMOS
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R.U.T. |
16.488.837-1 |
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Sucursal |
Paula Wittwer, Servicio de Banqueteria |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 1 | Unidad | Servicio de café para las distintas actividades de capacitación programadas en el Hospital Regional Antofagasta. Pago de facturas correspondiente al servicio de break la cual es :Nº 98 | |
$ 522.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 522.000
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$ 522.000
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Total Neto
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$ 522.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 99.180
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$ 621.180
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.