Orden de Compra. Nº2258-4591-SE26 "INSUMOS DENTAL MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-4591-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTAL MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-20-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8154
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 107830,7
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Unidades dentales30Unidad252-0638 Goma dique (5x5 cm) 31191000001 GOMA DIQUE CORT 5X5 VERDE AROMA MENTA CJ. 52 u. KREMS $ 11.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.830 $ 349.830
30201903
Unidades dentales20UnidadLimas K del 45 al 80 de (25 mm5231001065 LIMA K MAILLEFER M-ACCES 25 MM. Nº 45-80 caja 6 unidades $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
30201903
Unidades dentales20Unidad252-1364 Ácido ortofosfórico jeringa4851000046 ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37 % JERINGAS DE 2,5 ml. KREMS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
30201903
Unidades dentales10Unidad252-0554 Anestesia tópica en gel5021000125 ANEST. TOP. GEL BENZOCAINA 7,5 % DOLDENT 10 grs. MAVER $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900
30201903
Unidades dentales10UnidadLimas H N°10 (25 mm)5231001090 LIMA H MAILL. M-ACCES 25 MM. Nº 10 CAJA 6 UNIDADES $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
Total Neto $ 567.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.831
TOTAL OC $ 675.361


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.