Orden de Compra. Nº2258-5167-SE26 "PROGRAMA BODEGA JUNIO (TONER Y CARTUCHOS)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-5167-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA BODEGA JUNIO (TONER Y CARTUCHOS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-37-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9280
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 536864
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner100Unidad no definida051-0328 CARTUCHO TINTA HP 664 TRICOLOR (F6V28AL) 051-0328 CARTUCHO TINTA HP 664 TRICOLOR (F6V28AL) $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090.000 $ 1.090.000
44103103
Tóner2Unidad051-0406 TONER HP 410A BLACK (CF410A) 051-0406 TONER HP 410A BLACK (CF410A) $ 86.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.400 $ 173.400
44103103
Tóner2Unidad051-0372 TONER HP 130A YELLOW (CF352A) 051-0372 TONER HP 130A YELLOW (CF352A) $ 58.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
44103103
Tóner2Unidad051-0374 TONER HP 130A MAGENTA (CF353A) 051-0374 TONER HP 130A MAGENTA (CF353A) $ 58.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
44103103
Tóner2Unidad051-0373 TONER HP 130A CYAN (CF351A) 051-0373 TONER HP 130A CYAN (CF351A) $ 58.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
44103103
Tóner2Unidad051-0271 TONER HP 130A BLACK (CF350A) 051-0271 TONER HP 130A BLACK (CF350A) $ 59.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.200 $ 119.200
44103103
Tóner30Unidad051-0399 TONER BROTHER TN-2340 BLACK 051-0399 TONER BROTHER TN-2340 BLACK $ 36.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.000 $ 1.092.000
Total Neto $ 2.825.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 536.864
TOTAL OC $ 3.362.464


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.