Orden de Compra. Nº2258-5169-SE26 "SOBRES DESDE 2258-56-LP24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-5169-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SOBRES DESDE 2258-56-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-56-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9266
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 333545
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor V - MOCCS
Razón Social V-MOCCS SPA
R.U.T. 77.235.702-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal V - MOCCS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
Sobres especiales600Unidad no definida039-0066 PEGAMENTO EN BARRA STIX FIX 039-0066 PEGAMENTO EN BARRA STIX FIX $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.400
44121505
Sobres especiales10000Unidad no definida039-0087 FUNDAS PLASTICAS CARTA 039-0087 FUNDAS PLASTICAS CARTA $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
44121505
Sobres especiales500Unidad no definida039-0373 CINTA MASKING ANCHA 36" O 48" 039-0373 CINTA MASKING ANCHA 36" O 48" $ 1.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.000 $ 784.000
44121505
Sobres especiales100Unidad no definida039-0015 CUADERNO DE 100 HOJAS ISOFIF 039-0015 CUADERNO DE 100 HOJAS ISOFIF $ 851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.100 $ 85.100
44121505
Sobres especiales20000Unidad039-0253 SOBRES PAPEL BLANCO PARA 1 KILO 039-0253 SOBRES PAPEL BLANCO PARA 1 KILO $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
44121505
Sobres especiales600Unidad039-0075 PLUMONES PARA PIZARRA 039-0075 PLUMONES PARA PIZARRA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 1.755.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 333.545
TOTAL OC $ 2.089.045


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.