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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2258-5169-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOBRES DESDE 2258-56-LP24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2258-56-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
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R.U.T. |
61.606.201-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
333545 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
V - MOCCS |
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Razón Social |
V-MOCCS SPA
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R.U.T. |
77.235.702-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
V - MOCCS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121505
| Sobres especiales | 600 | Unidad no definida | 039-0066 PEGAMENTO EN BARRA STIX FIX
| 039-0066 PEGAMENTO EN BARRA STIX FIX
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$ 294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.400
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$ 176.400
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44121505
| Sobres especiales | 10000 | Unidad no definida | 039-0087 FUNDAS PLASTICAS CARTA
| 039-0087 FUNDAS PLASTICAS CARTA
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$ 19,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.000
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$ 190.000
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44121505
| Sobres especiales | 500 | Unidad no definida | 039-0373 CINTA MASKING ANCHA 36" O 48"
| 039-0373 CINTA MASKING ANCHA 36" O 48"
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$ 1.568,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 784.000
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$ 784.000
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44121505
| Sobres especiales | 100 | Unidad no definida | 039-0015 CUADERNO DE 100 HOJAS ISOFIF
| 039-0015 CUADERNO DE 100 HOJAS ISOFIF
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$ 851,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.100
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$ 85.100
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44121505
| Sobres especiales | 20000 | Unidad | 039-0253 SOBRES PAPEL BLANCO PARA 1 KILO
| 039-0253 SOBRES PAPEL BLANCO PARA 1 KILO
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$ 20,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.000
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$ 400.000
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44121505
| Sobres especiales | 600 | Unidad | 039-0075 PLUMONES PARA PIZARRA
| 039-0075 PLUMONES PARA PIZARRA |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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Total Neto
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$ 1.755.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 333.545
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$ 2.089.045
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.