Orden de Compra. Nº2258-5477-SE26 "2258-81-LR25 SERV ABRIL 2026 UCMA Y NUTRI"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-5477-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra 2258-81-LR25 SERV ABRIL 2026 UCMA Y NUTRI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-81-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9664
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ATSU SERVICIOS SPA
Razón Social ATSU SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.547.963-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ATSU SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111701
Servicios de contratación de personal134DíaSER-0002 ENFERMERA DIURNASER-0002 ENFERMERA DIURNA $ 74.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.947.624 $ 9.947.624
80111701
Servicios de contratación de personal29DíaSER-0003 MATRONASER-0003 MATRONA $ 74.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.152.844 $ 2.152.844
80111701
Servicios de contratación de personal30Unidad no definidaSER-0001 NUTRICIONISTASER-0001 NUTRICIONISTA $ 74.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.227.080 $ 2.227.080
80111701
Servicios de contratación de personal112DíaSER-0023 ENFERMERA 4°TURNOSER-0023 ENFERMERA 4°TURNO $ 98.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.030.096 $ 11.030.096
Total Neto $ 25.357.644
Descuento $ 66.286
Cargos $ 166
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 25.291.524

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.