Orden de Compra. Nº2258-580-SE10 "PROGRAMACION INSUMOS ESCRITORIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-580-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2010
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMACION INSUMOS ESCRITORIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-71-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Av. Argentina 1962
Comuna Antofagasta
Impuesto 124993,59
Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Suc. Fco. Gómez Sáez y Cia. Ltda.
Razón Social SUC FRANCISCO GOMEZ SAEZ Y CIA LTDA
R.U.T. 80.414.200-2
Sucursal Suc. Fco. Gómez Sáez y Cia. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora201UnidadPAPEL FOTOCOPIA CARTA  $ 1.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.263 $ 334.263
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora101UnidadPAPEL FOTOCOPIA OFICIO  $ 2.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.342 $ 216.342
31201517
Cinta para empaquetar100UnidadSCOTCH CHICO  $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.200 $ 30.200
44121505
Sobres especiales200UnidadSOBRES 1/2 OFICIO  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44121505
Sobres especiales200UnidadSOBRES 1/4 OFICIO  $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
44121505
Sobres especiales200UnidadSOBRES CARTA  $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
44121505
Sobres especiales200UnidadSOBRES OFICIO  $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
60105704
Barras de pegamento libres de ácido60UnidadSTICK FIX  $ 484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.040 $ 29.040
60121132
Papel calco2UnidadPAPEL CALCO FULLTON OFICIO NEGRO  $ 1.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.616 $ 3.616
Total Neto $ 657.861
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.994
TOTAL OC $ 782.855


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.