Orden de Compra. Nº2258-596-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-124-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-596-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-124-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-124-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2250
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 1207602
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGALABS CHILE SA
Razón Social MEGALABS CHILE S.A
R.U.T. 94.544.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEGALABS CHILE SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general20000Unidad224-P108 APOSITO CHICO 13 X 23 224-P108 APOSITO CHICO 13 X 23 $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general300Unidad224-0354 APOSITO ESPUMA CON SILICONA 001-013-15415 ESPUMA SILICONADA ADHERENTE 10X10 CM MSCEX44EPZ UND $ 1.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.800 $ 535.800
42311505
Vendas o vendajes para uso general20000Unidad224-P107 APOSITO GRANDE 20X25224-P107 APOSITO GRANDE 20X25 $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020.000 $ 3.020.000
Total Neto $ 6.355.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.207.602
TOTAL OC $ 7.563.402


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.