Orden de Compra. Nº2258-6078-SE18 "SERV. DE ENFERMERIA Y ATENCIONES PARAMEDICAS PROPO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-6078-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2018
Nombre de la Orden de Compra SERV. DE ENFERMERIA Y ATENCIONES PARAMEDICAS PROPO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-49-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Calle Montegrande 327
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 807 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES COEXCEPCION LOS SERVICIOS DE SALUD, SERAN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DIAS.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Av Pedro Aguirrez Cerda 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirrez Cerda 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medical & Nursing Care Ltda.
Razón Social SERVICIOS DE CUIDADO AL PACIENTE MEDICAL & NURSING
R.U.T. 76.927.640-8
Sucursal Medical & Nursing Care Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadCOMPRA DE SERVICIOS DE ENFERMERAS Y TECNICOS PARAMEDICOS PARA HRA DESDE 2258-49-LQ18, CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL (01 AL 15 DE JULIO) DE JULIO DEL 2018, VALIDACION REALIZADA POR LA UNIDAD DE CONTROL DESERVICIOS EXTERNALIZADOS. RESOLUCIÒN Nº4057.Monto total del convenio por 3 meses exento de IVA $ 4.569.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.569.261 $ 4.569.261
Total Neto $ 4.569.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.569.261

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.