Orden de Compra. Nº2258-6165-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-80-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-6165-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-80-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-80-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9416
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 105217,25
Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
R.U.T. 80.447.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales5Unidad252-0829 BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% (CAJA 100 UNIDADES )527846 CLINP.WHI.VARN.100 C100P 3M DENTAL, COD-SCFHM -VENCIMIENTO JULIO 2025-SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. DESPACHO EN 2 DIAS HABILES. EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. $ 92.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.285 $ 460.285
30201903
Unidades dentales2Unidad252-0211 VIDRIO IONOMERO DE RESTAURACION, FOTOCURADO. (UNIDAD)527822 KIT VITREMER A3 3M DENTAL, COD-SCFHM-VENCIMIENTO JULIO 2025-SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. DESPACHO EN 2 DIAS HABILES. EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. $ 46.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.490 $ 93.490
Total Neto $ 553.775
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.217
TOTAL OC $ 658.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.