Orden de Compra. Nº2258-6284-SE23 "LTT OC DESDE 2258-221-LE22 JULIO 2023 MANT. PREV."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-6284-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2023
Nombre de la Orden de Compra LTT OC DESDE 2258-221-LE22 JULIO 2023 MANT. PREV.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-221-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9594
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 53200
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor norte grande extintores e.i.r.l
Razón Social MIGUEL ANGEL LOPEZ EIRL
R.U.T. 76.351.080-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal norte grande extintores e.i.r.l
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1UnidadOPE-0019 Mantenimiento Preventivo Inspección Visual, COSAM NorteOPE-0019 Mantenimiento Preventivo Inspección Visual, COSAM Norte $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
46191601
Extintores1UnidadOPE-0020 Mantenimiento Preventivo Inspeccion Visual COSAM CentralOPE-0020 Mantenimiento Preventivo Inspeccion Visual COSAM Central $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
46191601
Extintores1UnidadOPE-0021 Mantenimiento Preventivo Inspección Visual, COSAM SurOPE-0021 Mantenimiento Preventivo Inspección Visual, COSAM Sur $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
46191601
Extintores1UnidadOPE-0022 Mantenimiento Preventivo Inspeccion Visual, Anexo HRAOPE-0022 Mantenimiento Preventivo Inspeccion Visual, Anexo HRA $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 280.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.200
TOTAL OC $ 333.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.