Orden de Compra. Nº2258-6790-SE24 "PCS;SERV PROGRAMA VPH E INFECTOLOGIA JUNIO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-6790-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra PCS;SERV PROGRAMA VPH E INFECTOLOGIA JUNIO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-97-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9760
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AURINET
Razón Social AURINET DESARROLLOS TECNOLOGICOS SPA
R.U.T. 76.549.644-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AURINET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111701
Servicios de contratación de personal28,5DíaSER-0020 TENS DIURNOSER-0020 TENS DIURNO $ 29.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.231 $ 831.231
80111701
Servicios de contratación de personal60DíaSER-0019 TECNOLOGO MEDICO DIURNOSER-0019 TECNOLOGO MEDICO DIURNO $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140.000 $ 4.140.000
80111701
Servicios de contratación de personal60DíaSER-0003 MATRONA DIURNA SER-0003 MATRONA DIURNA $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140.000 $ 4.140.000
Total Neto $ 9.111.231
Descuento $ 7.180
Cargos $ 19
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 9.104.070

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.