Orden de Compra. Nº2258-7027-SE24 "PCS; 2258-222-LR23 julio 2024 SERV APOYO SDCO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-7027-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra PCS; 2258-222-LR23 julio 2024 SERV APOYO SDCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-222-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9988
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 3347216,51
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AHC SERVICIOS SPA
Razón Social SOCIEDAD AHC SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.776.648-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AHC SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111701
Servicios de contratación de personal89Día/HombreSER-0004 INGENIERO DE MANTENIMIENTO, INDUSTRIAL, etcSER-0004 INGENIERO DE MANTENIMIENTO, INDUSTRIAL, etc $ 74.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.641.269 $ 6.641.269
80111701
Servicios de contratación de personal59Día/HombreSER-0001 NUTRICIONISTA DIURNASER-0001 NUTRICIONISTA DIURNA $ 74.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.402.639 $ 4.402.639
80111701
Servicios de contratación de personal59Día/HombreSER-1105 INGENIERO BIO/ELECTRONICO/ELECSER-1105 INGENIERO BIO/ELECTRONICO/ELEC $ 74.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.402.639 $ 4.402.639
80111701
Servicios de contratación de personal30DíaSER-0002 ENFERMERA SER-0002 ENFERMERA $ 74.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.238.630 $ 2.238.630
Total Neto $ 17.685.177
Descuento $ 68.319
Cargos $ 71
IVA  19  % $ 3.347.217
TOTAL OC $ 20.964.146


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.