Orden de Compra. Nº2258-752-SE18 "Pago Servicio de lavandería mes Diciembre 2017"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-752-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2018
Nombre de la Orden de Compra Pago Servicio de lavandería mes Diciembre 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-25-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES COEXCEPCION LOS SERVICIOS DE SALUD, SERAN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DIAS.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Av Pedro Aguirrez Cerda 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 4499648,4
Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirrez Cerda 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Golden Clean
Razón Social GOLDEN CLEAN S A
R.U.T. 99.574.920-3
Sucursal Golden Clean
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería50388kilogramoServicio de Lavado de Ropa por Kgs Para El HRA DESDE 2258-25-LP15 Correspondiente al mes de dICIEMBRE DE 2017, Según Recepción Conforme Nº 348, Factura N°5301Precio neto por kilo de ropa lavado ,secado , doblado y entregado. $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.682.360 $ 23.682.360
Total Neto $ 23.682.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.499.648
TOTAL OC $ 28.182.008


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.