Orden de Compra. Nº2258-784-SE18 "ADQUISICIÒN DE INTERCOMUNICADORES"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-784-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÒN DE INTERCOMUNICADORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-241-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Calle Montegrande 327
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES COEXCEPCION LOS SERVICIOS DE SALUD, SERAN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DIAS.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Av Pedro Aguirrez Cerda 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 734542,47
Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirrez Cerda 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diego Herrera
Razón Social DIEGO HERRERA HIP
R.U.T. 76.317.443-3
Sucursal Diego Herrera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles23Unidad no definidaSERVICIO DE OBRAS MENORES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENCIÓN CUBRIENDO LA NECESIDAD DE VARIOS SERVICIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA.CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INTERCOMUNICADORES PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO, SEGUN COTIZACION 782, VISADA POR EL JEFE DE OPERACIONES.  $ 168.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866.024 $ 3.866.024
Total Neto $ 3.866.024
Descuento $ 11
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 734.542
TOTAL OC $ 4.600.555


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.