Orden de Compra. Nº2258-7933-SE23 "IRV; SERV PROGRAMA VPH E INFECTOLOGIA SEPTIEMBRE 2"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-7933-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-10-2023
Nombre de la Orden de Compra IRV; SERV PROGRAMA VPH E INFECTOLOGIA SEPTIEMBRE 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-97-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12041 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AURINET
Razón Social AURINET DESARROLLOS TECNOLOGICOS SPA
R.U.T. 76.549.644-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AURINET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111701
Servicios de contratación de personal20DíaSER-0020 TENS DIURNOSER-0020 TENS DIURNO $ 29.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 583.320 $ 583.320
80111701
Servicios de contratación de personal60DíaSER-0003 MATRONA DIURNA SER-0003 MATRONA DIURNA $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140.000 $ 4.140.000
80111701
Servicios de contratación de personal57DíaSER-0019 TECNOLOGO MEDICO DIURNOSER-0019 TECNOLOGO MEDICO DIURNO $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.933.000 $ 3.933.000
Total Neto $ 8.656.320
Descuento $ 9.879
Cargos $ 13
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 8.646.454

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.