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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2258-8015-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COFFE BREAK CURSO 21 DE DICIEMBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2258-64-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
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R.U.T. |
61.606.201-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
60593,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Paula Wittwer, Servicio de Banqueteria |
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Razón Social |
PAULA ANDREA WITTWER RAMOS
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R.U.T. |
16.488.837-1 |
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Sucursal |
Paula Wittwer, Servicio de Banqueteria |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 33 | Kit | 042-0664 ALTERNATIVACOFFE BREACK N°4 | SERVICIO DE ESTAFETA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA CURSO REALIZADO EL DIA 21 DE DICIEMBRE. |
$ 4.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.210
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$ 144.210
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 33 | Kit | 042-0665 ALTERNATIVA N° 5 COFFE BREACK | SERVICIO DE ESTAFETA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA CURSO REALIZADO EL DIA 21 DE DICIEMBRE. |
$ 5.294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 174.702
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$ 174.702
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Total Neto
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$ 318.912
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.593
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$ 379.505
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.