Orden de Compra. Nº2258-8616-SE23 "LTT; OC DESDE 2258-268-LP21.OCT 2023 MANT. PREVE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-8616-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2023
Nombre de la Orden de Compra LTT; OC DESDE 2258-268-LP21.OCT 2023 MANT. PREVE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-268-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14465 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 321480
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGAFRIO
Razón Social MEGASERVICIOS COMERCIO LIMITADA
R.U.T. 76.217.928-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEGAFRIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101903
Calefacción central1UnidadOPE-0014 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO, CLIMA/REFRIGERACION, VISI COOLER.OPE-0014 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO, CLIMA/REFRIGERACION, VISI COOLER. $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
83101903
Calefacción central4UnidadOPE-0011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO, CLIMA/REFRIGERACION, CAMARA DE FRIO. OPE-0011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO, CLIMA/REFRIGERACION, CAMARA DE FRIO $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
83101903
Calefacción central21UnidadOPE-0010 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO, CLIMA/REFRIGERACION, REFRIGERADOR. OPE-0010 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO, CLIMA/REFRIGERACION, REFRIGERADOR. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.000 $ 735.000
83101903
Calefacción central2UnidadOPE-0017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO, CLIMA/REFRIGERACION, CONGELADORA. OPE-0017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO, CLIMA/REFRIGERACION, CONGELADORA. $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
83101903
Calefacción central6UnidadOPE-0009 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO CLIMA/REFRIGERACIÓN SPLITOPE-0009 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO CLIMA/REFRIGERACIÓN SPLIT $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
83101903
Calefacción central3UnidadOPE-0012 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO, CLIMA/REFRIGERACION, FRIGOBAR. OPE-0012 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO, CLIMA/REFRIGERACION, FRIGOBAR. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 1.692.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 321.480
TOTAL OC $ 2.013.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.