Orden de Compra. Nº2258-9031-SE24 "PCS; OC DESDE 2258-20-LE23 TRIMESTRAL 2024 MANT. P"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-9031-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra PCS; OC DESDE 2258-20-LE23 TRIMESTRAL 2024 MANT. P
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-20-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14272 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 470250
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TecFull Ltda.
Razón Social Sociedad Gonzalez Gajardo y Compañia Limitada
R.U.T. 76.265.749-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TecFull Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151510
Bombas de agua1Unidad no definidaOPE-0139 MTTO. SEMESTRAL ESTANQUE AGUA COSAM CENTR, LAVADO DE ESTANQOPE-0139 MTTO. SEMESTRAL ESTANQUE AGUA COSAM CENTR, LAVADO DE ESTANQ $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
40151510
Bombas de agua1UnidadOPE-0071 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE, ANEXO HRAOPE-0071 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE, ANEXO HRA $ 1.030.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.030.000 $ 1.030.000
40151510
Bombas de agua1UnidadOPE-0120 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE, COSAM SUROPE-0120 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE, COSAM SUR $ 630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
40151510
Bombas de agua1UnidadOPE-0121 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE, COSAM CENTRALOPE-0121 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE, COSAM CENTRAL $ 415.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.000 $ 415.000
Total Neto $ 2.475.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 470.250
TOTAL OC $ 2.945.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.