Orden de Compra. Nº2258-9161-SE24 "PCS; OC DESDE 2258-221-LE22 OCTUBRE 2024 MANT."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-9161-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2024
Nombre de la Orden de Compra PCS; OC DESDE 2258-221-LE22 OCTUBRE 2024 MANT.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-221-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14736 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 72083,34
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor norte grande extintores e.i.r.l
Razón Social MIGUEL ANGEL LOPEZ EIRL
R.U.T. 76.351.080-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal norte grande extintores e.i.r.l
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Extintores1Unidad no definidaOPE-0076 MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR CO2 2KGOPE-0076 MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR CO2 2KG $ 99.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.386 $ 99.386
46191601
Extintores1UnidadOPE-0019 Mantenimiento Preventivo Inspección Visual, COSAM NorteOPE-0019 Mantenimiento Preventivo Inspección Visual, COSAM Norte $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
46191601
Extintores1UnidadOPE-0020 Mantenimiento Preventivo Inspeccion Visual COSAM CentralOPE-0020 Mantenimiento Preventivo Inspeccion Visual COSAM Central $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
46191601
Extintores1UnidadOPE-0021 Mantenimiento Preventivo Inspección Visual, COSAM SurOPE-0021 Mantenimiento Preventivo Inspección Visual, COSAM Sur $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
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Extintores1UnidadOPE-0022 Mantenimiento Preventivo Inspeccion Visual, Anexo HRAOPE-0022 Mantenimiento Preventivo Inspeccion Visual, Anexo HRA $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 379.386
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.083
TOTAL OC $ 451.469


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.