Orden de Compra. Nº2258-9225-SE25 "RADIOFARMACOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-9225-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2025
Nombre de la Orden de Compra RADIOFARMACOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-203-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8457
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 603246,2
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EXAGEN
Razón Social EXAGEN SPA
R.U.T. 76.708.604-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EXAGEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Tecnecio Tc20Unidad232-P010 MDP PROGRAMA DE FEBREROSe postula en valor frasco, Venta formato kit 5 frascos. Proveedor Techi, Uruguay. $ 32.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.160 $ 657.160
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Tecnecio Tc5Unidad232-P029 DMSA PROGRAMA DE FEBREROSe postula en valor frasco, Venta formato kit 5 frascos. Proveedor Techi, Uruguay. $ 32.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.710 $ 161.710
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Tecnecio Tc10Unidad232-P012 MAA PROGRAMA DE FEBREROSe postula en valor frasco, Venta formato kit 5 frascos. Proveedor Techi, Uruguay. $ 60.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.460 $ 602.460
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Tecnecio Tc10Unidad no definida 232-0021 ETIL CISTEINA (EC) PROGRAMA DE FEBREROVenta formato marcacion; compuesta por 2 frascos A y B Proveedor Techi, Uruguay. $ 175.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.753.650 $ 1.753.650
Total Neto $ 3.174.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 603.246
TOTAL OC $ 3.778.226


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.