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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2258-9710-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
orden de compra desde 2258-36-lq23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2258-36-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
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R.U.T. |
61.606.201-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
68400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
REUTTER S.A |
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Razón Social |
REUTTER S A
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R.U.T. |
81.210.400-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REUTTER S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142507
| Agujas mariposa | 2000 | Unidad | 340-3161 HOJA BISTURI N-11 CJ 100 UD | 340-3161 HOJA BISTURI N-11 CJ 100 UD |
$ 46,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.000
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$ 92.000
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42142507
| Agujas mariposa | 10000 | Unidad | 224-4188033 AGUJA HIPODERM DESECH 19G X 1½
| 224-4188033 AGUJA HIPODERM DESECH 19G X 1½ |
$ 13,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.000
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$ 130.000
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42142523
| Agujas hipodérmicas | 3000 | Unidad | 340-3163 HOJAS BISTURIE Nº 15 CJ X 100 UD
| AAHBAI15 HOJA BISTURI ACERO INOX. # 15
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$ 46,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.000
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$ 138.000
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Total Neto
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$ 360.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.400
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$ 428.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.