|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2263-101-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-04-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES BÁSICAS MULTI MARCA NO ESPECIALIZADA PARA CAMIONETAS EN LA COMUNA DE ANGOL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2263-20-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Lautaro 17 |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
39037,97 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro 17 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
garage fulgeri |
|
Razón Social |
ANDRÉS CONTARDO FULGERI BARBIERI
|
|
R.U.T. |
7.356.976-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
garage fulgeri |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Global | SEGÚN EE.PP. N°159240 / 22-03-2024
| SEGÚN PRESUPUESTO N°2926 / 12-02-2024
|
$ 205.463,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 205.463
|
$ 205.463
|
|
|
Total Neto
|
$ 205.463
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 39.038
|
|
$ 244.501
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.