Orden de Compra. Nº2263-117-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2263-55-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2263-117-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2263-55-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2263-55-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Malleco
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Lautaro 17
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Riquelme 111
Comuna *
Impuesto 4256000
Dirección de Envío de la Factura Riquelme 111
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONUNHUENU LTDA
Razón Social SOC CONSTR Y DE SERVICIOS CONUNHUENU LTDA
R.U.T. 76.717.320-2
Sucursal CONUNHUENU LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101618
Equipos de preparación de superficies de caminos de rodaderas o sus mecanismos de colocación2000Metro CúbicoMaterial Granulas segun bases y especificicaciones Ango, Lolenco  $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400.000 $ 22.400.000
Total Neto $ 22.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.256.000
TOTAL OC $ 26.656.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.