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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2263-159-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-05-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2263-40-LE22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2263-40-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Lautaro 17 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
2714004,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro 17 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Unidad de Pago: 1130-Región 09-Dirección_de_Vialidad_Malleco | Unidad de Pago: 1130-Región 09-Dirección_de_Vialidad_Malleco |
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Proveedor |
Coastur S.p.A. |
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Razón Social |
CONSTRUCCIONES METALICAS ASTURIANAS S.P.A.
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R.U.T. |
76.022.974-1 |
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Sucursal |
Coastur S.p.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30101704
| Vigas de acero | 4 | Unidad | Vigas Metálicas de 9.00 metros de largo con atiezadores y arriostramientos | OFERTA VALIDA POR 60 DIAS, CONSIDERA EXPEDIENTE DE CALIDAD, MATERIAL PUESTO EN PISO EN EMPLAZAMIENTO QUE DETERMINE EL CLIENTE. |
$ 3.571.058,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.284.232
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$ 14.284.232
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Total Neto
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$ 14.284.232
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.714.004
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$ 16.998.236
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.