Orden de Compra. Nº2263-377-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2263-36-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2263-377-AG23
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 06-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2263-36-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Malleco
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-999 40047021-0 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación LautaroN° 17
Comuna Angol
Impuesto 110200
Dirección de Envío de la Factura LautaroN° 17
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Unidad de Pago: 1130-región 09-DIRECCIÓN_DE_VIALIDAD_MALLECOUnidad de Pago: 1130-región 09-DIRECCIÓN_DE_VIALIDAD_MALLECO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVARISTO RENE
Razón Social EVARISTO RENÉ CURICAL ÑANCO
R.U.T. 13.153.485-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EVARISTO RENE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras10Metro CúbicoLeña de Hualle, coigue o Ñirre  $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000
Total Neto $ 580.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.200
TOTAL OC $ 690.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.153.485-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.