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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2263-46-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-03-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2263-11-LE22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2263-11-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Lautaro 17 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
5271884,02 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro 17 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Envio a la direccion de despacho | punto N°16 letra a de las Bases Administrativas Lugar de Entrega de las 2 Vigas de 24
metros para Puente La Unión .El Proveedor entregará las vigas metálicas
(puesta sobre piso) en el camino Puente Las Animas – La Esperanza por
Pichipehuen a 38 Kms. de Angol por camino de ripio
El Proveedor deberá contar con los recursos necesarios
para realizar la descarga de las vigas en el lugar correspondiente, dentro del
Horario de Trabajo lunes a Jueves de 8:30 a 14:00, Día Viernes de 8:30 a 12:00
Hrs. |
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Proveedor |
Küpfer Hnos. S.A. N 1 |
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Razón Social |
KUPFER HERMANOS SA
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R.U.T. |
90.844.000-5 |
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Sucursal |
Küpfer Hnos. S.A. N 1 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30101704
| Vigas de acero | 2 | Unidad | Vigas Metálicas de 24.00 metros de largo con atiezadores y arriostramientos | Vigas Metálicas de 24.00 metros de largo con atiezadores y arriostramientos |
$ 13.873.379,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.746.758
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$ 27.746.758
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Total Neto
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$ 27.746.758
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.271.884
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$ 33.018.642
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.