|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2263-474-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2263-22-LE25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2263-22-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Lautaro N° 17, Angol |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
7402960,88 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro N° 17, Angol |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DIRECCION DE DESPACHO AVENIDA LUMACO S/N COMUNA DE LOS SAUCES | |
|
|
Proveedor |
Küpfer Hnos. S.A. N 2 |
|
Razón Social |
KUPFER HERMANOS SA
|
|
R.U.T. |
90.844.000-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Küpfer Hnos. S.A. N 2 |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30101704
| Vigas de acero | 4 | Unidad | Módulos de Vigas Metálicas de 12 metros con atiesadores y arrostramientos | MODULOS VIGA H736mm A400mm L12m |
$ 9.740.738,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 38.962.952
|
$ 38.962.952
|
|
|
Total Neto
|
$ 38.962.952
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.402.961
|
|
$ 46.365.913
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.