Orden de Compra. Nº2263-491-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2263-98-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2263-491-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2263-98-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2263-98-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Malleco
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Riquelme 111
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación LautaroN° 17
Comuna Angol
Impuesto 3113636,4
Dirección de Envío de la Factura LautaroN° 17
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Unidad de Pago: 1130-región 09-DIRECCIÓN_DE_VIALIDAD_MALLECOUnidad de Pago: 1130-región 09-DIRECCIÓN_DE_VIALIDAD_MALLECO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARIDOS SAN JOSE SPA
Razón Social ARIDOS SAN JOSE SPA
R.U.T. 77.169.504-3
Sucursal ARIDOS SAN JOSE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava120Metro CúbicoGravilla de 3/8 lavadaSuministro de gravilla 3_8 lavada $ 49.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.981.760 $ 5.981.760
11111611
Grava150Metro CúbicoGravilla de 3/4 lavadaSuministro de gravilla 3_4 lavada $ 47.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.117.200 $ 7.117.200
11111701
Arena silícea75Metro CúbicoArena negraSuministro de arena negra $ 43.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.288.600 $ 3.288.600
Total Neto $ 16.387.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.113.636
TOTAL OC $ 19.501.196


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.