Orden de Compra. Nº2263-65-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2263-44-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2263-65-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2263-44-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2263-44-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Malleco
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Lautaro 17
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Riquelme 111
Comuna Angol
Impuesto 851271,06
Dirección de Envío de la Factura Riquelme 111
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Edyce S.A.
Razón Social EDYCE S A
R.U.T. 91.510.000-7
Sucursal Edyce S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101704
Vigas de acero2UnidadVigas Metálicas de 10 metros de largo con atiezadores y arriostramientosVigas metálicas $ 2.240.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.480.374 $ 4.480.374
Total Neto $ 4.480.374
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 851.271
TOTAL OC $ 5.331.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.