Orden de Compra. Nº2263-87-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2263-61-LP18"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2263-87-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2263-61-LP18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2263-61-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Malleco
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Lautaro 17
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Lautaro 17
Comuna Angol
Impuesto 5249320
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 17
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Departamento Ventas
Razón Social Ingenieria y Construcciones SERFOVIAL Limitada
R.U.T. 76.390.502-0
Sucursal Departamento Ventas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101610
Distribuidoras de áridos2000Metro CúbicoMaterial Granular Acordonado MATERIAL GRANULAR TM50 B $ 13.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.628.000 $ 27.628.000
Total Neto $ 27.628.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.249.320
TOTAL OC $ 32.877.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.