Orden de Compra. Nº2263-9-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2263-1-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2263-9-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2263-1-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2263-1-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Malleco
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Lautaro 17
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Lautaro 17
Comuna *
Impuesto 3198214,14
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 17
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Bach-Maq E.I.R.L.
Razón Social IMPORT.COMERC.MAQUINARIA Y TRANSPORTES ANGEL RAUSC
R.U.T. 76.934.200-1
Sucursal Comercial Bach-Maq E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101704
Vigas de acero2UnidadVigas Metalicas para Puente Santa Rosa en camino 69E-440  $ 8.416.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.832.706 $ 16.832.706
Total Neto $ 16.832.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.198.214
TOTAL OC $ 20.030.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.