|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2268-111-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2268-102-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
|
|
R.U.T. |
61.608.700-2 |
|
Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
318848,31 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NEXOR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA |
|
Razón Social |
NEXOR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA
|
|
R.U.T. |
78.438.807-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
NEXOR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101603
| Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada | 1 | Global |
Mantención de techumbre - limpieza de descargas de agua lluvias, segun TDR adjunto. | Mantención de techumbre - limpieza de descargas de agua lluvias en dependencias de san Eugenio N°40 |
$ 1.678.149,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.678.149
|
$ 1.678.149
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.678.149
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 318.848
|
|
$ 1.996.997
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.