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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2268-113-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2268-106-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
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R.U.T. |
61.608.700-2 |
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Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
563110,03 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ASI retail ltda. |
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Razón Social |
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS INTEGRALES ASI RETAIL LIMITADA
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R.U.T. |
76.054.641-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ASI retail ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 1 | Unidad | Servicio de mejoramiento y renovación de pintura de Bodega
Lourdes, superficie aproximada de 5.000 m² , se deben incluir los insumos necesarios( mano de obra, pinturas, insumos,etc)// debe ajustarse a los terminos de referencia (excluyente) adjuntar presupuesto (excluyente) | |
$ 2.963.736,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.963.736
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$ 2.963.736
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Total Neto
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$ 2.963.736
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 563.110
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$ 3.526.847
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.