Orden de Compra. Nº2268-113-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2268-106-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2268-113-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2268-106-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Internos (2268)
Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001-001 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Facturación San Eugenio N° 40
Comuna Ñuñoa
Impuesto 563110,03
Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASI retail ltda.
Razón Social ADMINISTRADORA DE SERVICIOS INTEGRALES ASI RETAIL LIMITADA
R.U.T. 76.054.641-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASI retail ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1UnidadServicio de mejoramiento y renovación de pintura de Bodega Lourdes, superficie aproximada de 5.000 m² , se deben incluir los insumos necesarios( mano de obra, pinturas, insumos,etc)// debe ajustarse a los terminos de referencia (excluyente) adjuntar presupuesto (excluyente)  $ 2.963.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.963.736 $ 2.963.736
Total Neto $ 2.963.736
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 563.110
TOTAL OC $ 3.526.847


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 26.022.394-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.488.898-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.