Orden de Compra. Nº2268-11555-SE08 "Contratacion Directa y Prorroga de ID 2268-16-LP07"
Recuerde que el responsable del pago es Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2268-11555-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Contratacion Directa y Prorroga de ID 2268-16-LP07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2268-16-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Facturación San Eugenio N° 40
Comuna Santiago
Impuesto 4073518,3
Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor powerexpress
Razón Social LUIS FELIPE SANDOVAL MEDINA
R.U.T. 9.453.243-4
Sucursal powerexpress
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101604
Camiones de reparto1Unidad Distribucion Mercaderia en el mes de Julio 2008. Quinta region Factura N' 1406. $ 4.535.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.535.595 $ 4.535.595
25101604
Camiones de reparto1Unidad Distribucion Mercaderia en el mes de Julio 2008. Zona Central Norte Factura N' 1407. $ 4.903.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.903.648 $ 4.903.648
Camiones de reparto1Unidad Distribucion Mercaderia en el mes de Julio 2008. Zona Central Sur Factura N' 1408. $ 2.619.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.619.608 $ 2.619.608
25101604
Camiones de reparto1Unidad no definida Distribucion Mercaderia en el mes de Julio 2008. Region Metropolitana Centro y Rural Factura N' 1409. $ 9.380.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.380.719 $ 9.380.719
Total Neto $ 21.439.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.073.518
TOTAL OC $ 25.513.088


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.