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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2268-119-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
prorroga de contato 2268-1-LR22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2268-1-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
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R.U.T. |
61.608.700-2 |
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Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
590756,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FUMIGACIONESBIOK-2 |
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Razón Social |
ALEJANDRO DEL CARMEN MATURANA CARRASCO
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R.U.T. |
10.466.120-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FUMIGACIONESBIOK-2 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76101501
| Servicios de saneamiento de aseos | 2 | Mes | Valor del Servicio de sanitizacion por un periodo de 2 meses | Valor del Servicio de sanitizacion por un periodo de 2 meses |
$ 1.554.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.109.244
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$ 3.109.244
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Total Neto
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$ 3.109.244
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 590.756
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$ 3.700.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.