Orden de Compra. Nº2268-193-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2268-18-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2268-193-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2268-18-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERVICIO DE REMODELACION Y HABILITACION DE OFICINAS.
Proveniente de Licitación 2268-18-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Facturación San Eugenio N° 40
Comuna -1
Impuesto 2390694
Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social HECTOR HUGO VEGA VIDAL
R.U.T. 8.260.559-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222701
Oficinas1UnidadOficinasServicio de remodelacion de Oficinas, Ver terminos de Referencia. $ 12.582.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.582.600 $ 12.582.600
Total Neto $ 12.582.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.390.694
TOTAL OC $ 14.973.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.