|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2268-233-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-09-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2268-21-LE22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2268-21-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
|
|
R.U.T. |
61.608.700-2 |
|
Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
649800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FUMIGACIONESBIOK-2 |
|
Razón Social |
ALEJANDRO DEL CARMEN MATURANA CARRASCO
|
|
R.U.T. |
10.466.120-3 |
|
Sucursal |
FUMIGACIONESBIOK-2 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 18 | Mes | SERVICIOS DE DESRATIZACION, SANITIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESINSECTACION, de acuerdo a resolucion exenta N°4489/2022 | EMPRESA EXPERIENCIA RUBRO |
$ 190.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.420.000
|
$ 3.420.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.420.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 649.800
|
|
$ 4.069.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.