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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2268-266-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2268-23-LE21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2268-23-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
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R.U.T. |
61.608.700-2 |
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Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
641250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRUPO MJF SPA |
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Razón Social |
GRUPO MJF SPA
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R.U.T. |
77.038.334-k |
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Sucursal |
GRUPO MJF SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 125 | Unidad | De acuerdo a lo solicitado en las bases tecnicas de la propuesta | FABRICACION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER TELA SCREEN COLOR MARFIL 3% PROTECCION UV , MECANISMO COLOR BLANCO ELECTROPINTADO COLOR BLANCO CON CADENA DE PVC ALTA DURESA Y RESTENCIA , CON SOPORTE INFERIOR DE ALUMINIO Y TUBO SUPERIOR ALUMINIO
CARLOS NAV |
$ 27.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.375.000
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$ 3.375.000
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Total Neto
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$ 3.375.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 641.250
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$ 4.016.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.