Orden de Compra. Nº2268-269-SE11 "TRATO DIRECTO SERVICIO ALMACENAJE LOGISTICO"
Recuerde que el responsable del pago es Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2268-269-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-05-2011
Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO SERVICIO ALMACENAJE LOGISTICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Unidad de Compra Poeta Pedro Prado 1.555 - Quinta Normal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Facturación San Eugenio N° 40
Comuna Ñuñoa
Impuesto 71283,44
Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones y Servicios Comerciales Trasnwarrants
Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES TRANSWARRANTS
R.U.T. 96.808.570-0
Sucursal Inversiones y Servicios Comerciales Trasnwarrants
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Almacenaje de materias peligrosas1MesAlmacenaje y Operación en Centro de Distribución Pudahuel. Mes Abril/2011. Factura N° 15883.Almacenaje y Operación en Centro de Distribución Pudahuel. Mes Abril/2011. Factura N° 15883. $ 375.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.176 $ 375.176
Total Neto $ 375.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.283
TOTAL OC $ 446.459


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.