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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2268-313-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
06-05-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2268-58-LP08; Transporte Productos Farmaceuticos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2268-58-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
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R.U.T. |
61.608.700-2 |
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Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2836700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-04-2009 |
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Proveedor |
SERCOMP EMPRESA DE INGENIERIA ELECTRICA Y COMPUTAC |
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Razón Social |
SERCOMP EMPRESA DE INGENIERIA ELECTRICA Y
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R.U.T. |
77.488.280-4 |
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Sucursal |
SERCOMP EMPRESA DE INGENIERIA ELECTRICA Y COMPUTAC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 1 | Carga | Servicio de transporte Zona Norte, Factura N° 234 | Servicio de transporte Zona Norte, Factura N° 234 |
$ 2.590.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.590.000
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$ 2.590.000
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| Zona Norte Precio Promedio Camion | 1 | Carga | Servicio de transporte Zona Norte, Factura N° 235 | Servicio de transporte Zona Norte, Factura N° 235 |
$ 6.860.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.860.000
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$ 6.860.000
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| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 1 | Unidad | Servicio de transporte Zona Norte, Factura N° 236 | Servicio de transporte Zona Norte, Factura N° 236 |
$ 5.480.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.480.000
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$ 5.480.000
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Total Neto
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$ 14.930.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.836.700
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$ 17.766.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.