|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2268-49-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-01-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRANSPORTE ZONA NORTE ID 2268-58-LP08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2268-58-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
|
|
R.U.T. |
61.608.700-2 |
|
Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
3129300 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
25-01-2011 |
|
|
|
Proveedor |
SERCOMP EMPRESA DE INGENIERIA ELECTRICA Y COMPUTAC |
|
Razón Social |
SERCOMP EMPRESA DE INGENIERIA ELECTRICA Y
COMPUTAC
|
|
R.U.T. |
77.488.280-4 |
|
Sucursal |
SERCOMP EMPRESA DE INGENIERIA ELECTRICA Y COMPUTAC |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 1 | Mes | Servicio de transportes zona Norte : Arica/Iquique. Diciembre/2010. Factura N° 10988. | Servicio de transportes zona Norte : Arica/Iquique. Diciembre/2010. Factura N° 10988. |
$ 5.860.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.860.000
|
$ 5.860.000
|
|
| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 1 | Mes | Servicio de transportes zona Norte : Iquique/Antofagasta. Diciembre/2010. Factura N° 10989. | Servicio de transportes zona Norte : Iquique/Antofagasta. Diciembre/2010. Factura N° 10989. |
$ 6.210.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.210.000
|
$ 6.210.000
|
|
| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 1 | Mes | Servicio de transportes zona Norte : Antofagasta/Atacama. Diciembre/2010. Factura N° 10990. | Servicio de transportes zona Norte : Antofagasta/Atacama. Diciembre/2010. Factura N° 10990. |
$ 4.400.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.400.000
|
$ 4.400.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 16.470.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.129.300
|
|
$ 19.599.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.